PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Secretaría de Cultura FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 01 Ingresos Estatales 20,878,200 0 20,878,200 2 Desarrollo Social 20,878,200 0 20,878,200 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 20,878,200 0 20,878,200 2 Cultura 20,878,200 0 20,878,200 3000 Servicios Generales 10,878,200 0 10,878,200 31 Servicios Básicos 10,878,200 0 10,878,200 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,000,000 0 10,000,000 44 Ayudas Sociales 10,000,000 0 10,000,000 28 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 318,519,514 0 318,519,514 2 Desarrollo Social 318,519,514 0 318,519,514 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 318,519,514 0 318,519,514 2 Cultura 318,519,514 0 318,519,514 1000 Servicios Personales 289,357,994 0 289,357,994 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 96,164,967 0 96,164,967 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 6,186,426 0 6,186,426 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 97,025,163 0 97,025,163 14 Seguridad Social 26,311,212 0 26,311,212 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 53,663,396 0 53,663,396 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 10,006,830 0 10,006,830 2000 Materiales y Suministros 6,458,600 0 6,458,600 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 570,000 0 570,000 796
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