PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Secretaría de Salud FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 75,491 0 75,491 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,235,760 0 3,235,760 14 Seguridad Social 1,256,796 0 1,256,796 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,091,270 0 1,091,270 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 389,970 0 389,970 3000 Servicios Generales 115,280 0 115,280 37 Servicios de Traslado y Viáticos 115,280 0 115,280 4 Rectoría del Sistema de Salud 844,206,068 0 844,206,068 1000 Servicios Personales 655,111,822 0 655,111,822 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 39,632,996 0 39,632,996 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 37,089,416 0 37,089,416 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 44,281,694 0 44,281,694 14 Seguridad Social 20,130,614 0 20,130,614 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 511,616,672 0 511,616,672 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 2,360,430 0 2,360,430 2000 Materiales y Suministros 41,770,658 0 41,770,658 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,770,658 0 11,770,658 620
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