Tomo II Dependencias

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Secretaría de Salud FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 627,967,743 0 627,967,743 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 138,798,594 0 138,798,594 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 427,190,935 0 427,190,935 14 Seguridad Social 175,857,024 0 175,857,024 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 178,470,582 0 178,470,582 17 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 114,800,562 0 114,800,562 2000 Materiales y Suministros 37,151,790 0 37,151,790 25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 36,851,790 0 36,851,790 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 300,000 0 300,000 3000 Servicios Generales 21,318,807 0 21,318,807 32 Servicios de Arrendamiento 3,994,657 0 3,994,657 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 13,000,000 0 13,000,000 37 Servicios de Traslado y Viáticos 4,324,150 0 4,324,150 8000 Participaciones y Aportaciones 15,000,000 0 15,000,000 85 Convenios 15,000,000 0 15,000,000 3 Generación de Recursos para la Salud 10,852,204 0 10,852,204 1000 Servicios Personales 10,736,924 0 10,736,924 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,687,637 0 4,687,637 619

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3NzM4MQ==