PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana FF FI FN SB CP CN DENOMINACIÓN GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 912,000 0 912,000 37 Servicios de Traslado y Viáticos 5,168,714 0 5,168,714 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 461,485,902 0 461,485,902 1 Policía 283,093 0 283,093 2000 Materiales y Suministros 170,236 0 170,236 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 151,236 0 151,236 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 19,000 0 19,000 3000 Servicios Generales 112,857 0 112,857 37 Servicios de Traslado y Viáticos 112,857 0 112,857 2 Protección Civil 15,000,000 0 15,000,000 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,000,000 0 15,000,000 46 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 15,000,000 0 15,000,000 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 446,202,809 0 446,202,809 1000 Servicios Personales 213,641,902 0 213,641,902 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 83,770,996 0 83,770,996 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 16,137,076 0 16,137,076 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 58,859,142 0 58,859,142 14 Seguridad Social 24,958,872 0 24,958,872 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 22,146,482 0 22,146,482 216
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